問(wèn)題已解決
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具體的什么問(wèn)題的
04/06 17:58
84785024
04/06 18:00
甲公司是人力資源公司,又是小規(guī)模納稅人,有勞務(wù)派遣業(yè)務(wù),也有勞務(wù)外包業(yè)務(wù),這些業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的《人》都和甲公司簽勞動(dòng)合同, 1、銷(xiāo)售發(fā)票都是一個(gè)季度才開(kāi)一次,比如1-3月份的業(yè)務(wù),4月初才開(kāi)具發(fā)票,發(fā)票對(duì)應(yīng)的成本就是這些人的工資、社保, 2、每個(gè)月發(fā)放的工資、交的社保我該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
郭老師
04/06 18:02
借勞務(wù)成本工資,社保
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅
貸應(yīng)負(fù)職工薪酬工資,社保
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行存款
其他應(yīng)收款借款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
?借應(yīng)負(fù)職工薪酬,社保,其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸,銀行存款
然后次月開(kāi)了發(fā)票確認(rèn)收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本
84785024
04/06 18:06
勞務(wù)成本這個(gè)科目月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
04/06 18:07
不用了,你沒(méi)有做收入,不用接結(jié)轉(zhuǎn)
84785024
04/06 18:12
比如23年10-12月份支付的工資、社保,我按這樣的分錄做可以嗎?
借:應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
?在24年1月份開(kāi)23年10-12月份發(fā)生的業(yè)務(wù)銷(xiāo)售發(fā)票,再計(jì)提成本,借:主營(yíng)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬
這樣可以可以嗎郭老師?不考慮稅金
84785024
04/06 18:28
23年我就是這樣做的分錄,支付工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,等開(kāi)了發(fā)票,借:主營(yíng)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬
現(xiàn)在不是所得稅匯算清繳了嗎,應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目借方數(shù)大于貸方數(shù),因23年9-12月份都發(fā)工資并交社保了,但發(fā)票在24年1月份才開(kāi)具的,23年度應(yīng)付職工薪酬借方金額是51280,貸方金額是103800
你說(shuō)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出這個(gè)欄次,張載金額和實(shí)際發(fā)生額填多少?
郭老師
04/06 18:31
可以
但是你的應(yīng)付職工薪酬有借方余額,實(shí)際你并沒(méi)有多發(fā)了工資。
郭老師
04/06 18:31
賬的金額看你賬上做的應(yīng)付職工薪酬實(shí)際金額。稅收金額和賬載金額一樣,只要匯算清繳之前支付出去。
84785024
04/06 18:35
應(yīng)付職工薪酬借方有余額的原因是,發(fā)放工資、社保時(shí),收入發(fā)票沒(méi)有開(kāi),沒(méi)有計(jì)提成本導(dǎo)致的
84785024
04/06 18:43
比如23年9-12月份發(fā)放的工資并交的社保,但發(fā)票在24年1月份才開(kāi)具,已發(fā)放的工資,社保在23年9-12都計(jì)入職工薪酬這個(gè)科目借方了,所以應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目才會(huì)出現(xiàn)借方余額,24年1月開(kāi)具了發(fā)票,計(jì)提成本了,應(yīng)付工薪酬這個(gè)科目才平了
84785024
04/06 18:46
23年度應(yīng)付職工薪酬貸方方金額是51280,借方金額是103800, 你說(shuō)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出這個(gè)欄次,張載金額和實(shí)際發(fā)生額各填多少?又給郭老師填麻煩了,謝謝你
郭老師
04/06 20:18
是
但是工資按月計(jì)提
你們沒(méi)有
你最好先計(jì)提到勞務(wù)成本
然后你匯算清繳賬載金額,實(shí)際金額,稅收金額填寫(xiě)一樣的
郭老師
04/06 20:18
賬載金額稅收金額,實(shí)際金額都先填寫(xiě)51280,要不你填寫(xiě)實(shí)際金額稅收金額103800,需要納稅調(diào)減的。
郭老師
04/06 20:18
實(shí)際你們并不需要納稅調(diào)減這個(gè)屬于2024年的成本了。
84785024
04/06 20:37
如果放在勞務(wù)成本,問(wèn)題報(bào)表上也沒(méi)有勞務(wù)成本這個(gè)科目啊
郭老師
04/06 20:39
合同履約成本有這個(gè)嗎?如果沒(méi)有的話生產(chǎn)成本。
84785024
04/06 20:44
這是勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)的特殊性,工資、社保每個(gè)月肯定的發(fā),又因及時(shí)開(kāi)不了發(fā)票,又沒(méi)法入成本。
你說(shuō)發(fā)放工資、繳納社保時(shí)做到《其他應(yīng)付款》這個(gè)科目可以嗎?
發(fā)放時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
開(kāi)票后再做 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款;借:主營(yíng)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬
郭老師你說(shuō)這樣行嗎 統(tǒng)一歸到其他應(yīng)付款這個(gè)科目
郭老師
04/06 20:47
可以的,可以這么做的
84785024
04/06 20:48
這個(gè)人力資源公司是小規(guī)模納稅人,執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
郭老師
04/06 20:49
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧,小企業(yè)會(huì)計(jì)制度他是應(yīng)負(fù)付工資
84785024
04/06 20:53
郭老師 ,像這種勞務(wù)派遣公司,又是差額開(kāi)票,沒(méi)有開(kāi)票的話,當(dāng)月發(fā)放的工資及繳納社保是不能入成本對(duì)吧?不像其他行業(yè),工資按月入費(fèi)用
郭老師
04/06 20:55
不能
沒(méi)有收入不會(huì)有成本
84785024
04/06 20:59
那我就放在其他應(yīng)付款這個(gè)科目妥當(dāng)嗎?這么晚了給郭老師填麻煩了,辛苦了,我給郭老師發(fā)一個(gè)小包
郭老師
04/06 21:00
可以的
可以這么做的
你這個(gè)其他應(yīng)付款重分類(lèi)到其他應(yīng)收款
不用給我發(fā),這都應(yīng)該的
再晚也沒(méi)問(wèn)題
郭老師
04/06 21:01
我已經(jīng)收到了
在以后不用那么客氣
這都是我們?cè)撟龅?/div>
郭老師
04/06 21:01
非常感謝
非常感謝
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