問題已解決

一般人,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,這樣記對(duì)嗎老師?當(dāng)繳納時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,科目無余額。 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅上面有余額。是怎末回事

84784979| 提問時(shí)間:04/05 16:26
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
04/05 16:28
張曉慶老師
04/05 16:28
你好這一步是不是沒做?
84784979
04/05 16:32
是的,這一步?jīng)]有記錄。原因出在這里了嗎老師?
張曉慶老師
04/05 16:33
你好,是的。做了就平了。
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