問題已解決
一般人,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,這樣記對嗎老師?當(dāng)繳納時,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,科目無余額。 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅上面有余額。是怎末回事
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借:應(yīng)交稅費-增值稅(銷項稅)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項)
應(yīng)交稅費-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2024 04/05 16:28
張曉慶老師
2024 04/05 16:28
你好這一步是不是沒做?
84784979
2024 04/05 16:32
是的,這一步?jīng)]有記錄。原因出在這里了嗎老師?
張曉慶老師
2024 04/05 16:33
你好,是的。做了就平了。
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