問題已解決
老師,我們按揭貸款購買的機械設(shè)備付了首付款,每月付按揭款,發(fā)票沒回來,要按揭貸款付完才開發(fā)票這樣怎么做賬務(wù)處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,有合同我們知道這個資產(chǎn)的金額,先入這個固定資產(chǎn),月度進行折舊,發(fā)票來了以后,有小的差異還調(diào)整,在剩余月里考慮這個折舊額
借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款
04/05 13:58
84785039
04/05 14:09
從購買、按揭到后面收到發(fā)票的全部分錄可以寫出來嗎?
廖君老師
04/05 14:13
您好,
借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款
首付? 借:長期應(yīng)付? ?貸:銀行
每月??:長期應(yīng)付? ?財務(wù)費用-利息? ? 貸:銀行
發(fā)票來了,把原暫估沖了
借:固定資產(chǎn)(負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù))
按發(fā)票
借:固定資產(chǎn)? 貸:長期應(yīng)付
84785039
04/05 14:45
就是現(xiàn)在每月月供的掛在長期應(yīng)付款借方,等到后來收到發(fā)票再沖長期應(yīng)付款對吧?我之前付首付款的時候借方:預(yù)付賬款。貸:銀行存款是不是要調(diào)整到長期應(yīng)付款的借方科目?
廖君老師
04/05 14:47
您好,不用,把我上面科目全改為?預(yù)付賬款就可能了,往來科目用哪一個都可以的
84785039
04/05 14:54
暫估的這個分錄不用改吧?
廖君老師
04/05 14:55
您好,這個不用改,這個科目專來用來歸集無發(fā)票的,好查
84785039
04/05 15:20
好的,謝謝。
廖君老師
04/05 15:23
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
閱讀 1093