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老師,公司從公賬轉(zhuǎn)錢到采購員賬上,采購在從她賬上打款給兼職會(huì)計(jì)要備注什么?

84785000| 提問時(shí)間:04/05 08:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是要還回來的嗎?提前預(yù)知之后用完了,剩余的是這個(gè)意思嗎?
04/05 08:30
84785000
04/05 08:35
公賬打款給采購她是老板娘公司支付木頭時(shí)都是從公賬打款給她,她在支付,現(xiàn)在要從她賬上打款給會(huì)計(jì)要怎么處理呢?
郭老師
04/05 08:37
借其他應(yīng)收款。會(huì)計(jì) 貸其他應(yīng)收款,他
84785000
04/05 08:45
其他應(yīng)收款不是要還給公司嘛?我是公司的代賬會(huì)計(jì),一個(gè)月收入才1300,不想去稅務(wù)開發(fā)票,開發(fā)票還要交稅
郭老師
04/05 08:47
你好,你能說一下業(yè)務(wù)嗎?誰銷售給誰的?從這里面并沒有體現(xiàn)出銷售來,還有銷售方,他也不是個(gè)人吧。
郭老師
04/05 08:47
公賬轉(zhuǎn)給采購,借其他應(yīng)收款。采購貸銀行存款, 那他得轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì)借其他應(yīng)收款。會(huì)計(jì)貸其他應(yīng)收款采購, 然后會(huì)計(jì)拿著這個(gè)錢去了哪里?
郭老師
04/05 08:47
然后采購的這個(gè)已經(jīng)做平了。
84785000
04/05 08:53
從公賬打款給老板娘的賬上,老板娘打款給代理兼職會(huì)計(jì)拿的這個(gè)錢是代理服務(wù)費(fèi)。
郭老師
04/05 08:56
借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款。會(huì)計(jì)沒有發(fā)票,正常做賬抵扣不了所得稅。
84785000
04/05 09:00
所以匯算清繳的時(shí)候,一年的代理服務(wù)費(fèi)要把它調(diào)增回來是嗎
郭老師
04/05 09:02
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
84785000
04/05 09:03
老師有沒有更好的辦法呢
郭老師
04/05 09:06
他在其他的公司有社保,你可以做工資。沒有的話就做不了。
84785000
04/05 09:15
老師可以先按預(yù)付的流程,然后工資發(fā)放嘛?然后月末攤銷可以嗎
郭老師
04/05 09:17
你好,那他需要寫借支單,證明這個(gè)是預(yù)支工資,不是發(fā)放的。
郭老師
04/05 09:17
按月申報(bào)的話,你就得讓他做借款。以后發(fā)工資沖借款。
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