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個體戶申報增值稅遇到這個怎么辦

84785034| 提問時間:04/04 21:08
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,我們11行是不是沒有填數(shù),這個21行是未達(dá)起征點免稅額有8100
04/04 21:11
84785034
04/04 21:15
定期定額個體戶9萬
84785034
04/04 21:16
11行填了,系統(tǒng)自動帶的
84785034
04/04 21:16
免稅銷售額是不是第一季度開票金額?
廖君老師
04/04 21:16
您好,咱11行能不能截圖看一下呀,我覺得是這一行沒有填數(shù)
84785034
04/04 21:18
11行填了27000了
廖君老師
04/04 21:20
您好,知道原因了,1-6行這里對應(yīng)稅率要填銷售額的
84785034
04/04 21:27
第一季度開票金額填第幾行
84785034
04/04 21:27
開的都是普票,稅率1%
廖君老師
04/04 21:31
您好,咱是填第3行就可以了,第1行的金額也是一樣的
84785034
04/04 21:43
第一行不會自動跳嗎?
廖君老師
04/04 21:47
您好,自已不跳我們自已填
84785034
04/04 21:51
自己填了又不行了,沒有達(dá)起征點啊
84785034
04/04 21:52
11蘭的數(shù)據(jù)
84785034
04/04 21:56
只填寫一個也不行
廖君老師
04/04 21:58
您好,我們銷售了24萬,11也填24萬這個數(shù),不填27萬
84785034
04/04 22:04
填了就不對了呀,要交稅了
廖君老師
04/04 22:11
您好,對不起,上面有圖有現(xiàn)在才看到,您和我一起發(fā)的信息 不好意思,只填11行的24萬 季度合計銷售額預(yù)計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。
廖君老師
04/04 22:19
您好,只填11行 季度合計銷售額預(yù)計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。
84785034
04/04 22:24
只填11蘭還是保存不了
84785034
04/04 22:26
18,19加起來不能大于17
廖君老師
04/04 22:27
您好,您的申報沒問題,稅務(wù)后臺沒有人維護(hù),出錯了,您周日再申報,今天我接到有2位朋友類似問題,網(wǎng)絡(luò)延遲
84785034
04/04 22:29
會不會是開票會計沒有抄稅?個體戶申報和抄稅有關(guān)系嗎
廖君老師
04/04 22:31
您好,我們還有稅盤么,沒有上交稅務(wù)注銷要抄稅和清卡的
84785034
04/04 22:33
不抄稅是不是數(shù)據(jù)帶不過來?
廖君老師
04/04 22:36
您好,這個不會,但我們不抄稅,就申報增值稅,我們的盤要鎖住了
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