問(wèn)題已解決

老師這個(gè)都是往來(lái)掛賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)貸管理費(fèi)用對(duì)不對(duì),我寫(xiě)的這幾筆分錄有問(wèn)題嗎

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:04/04 20:06
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)成本不對(duì)
04/04 20:10
84784995
04/04 22:44
那應(yīng)該用哪個(gè)
84784995
04/04 22:45
前面的分錄對(duì)著了吧
小小霞老師
04/05 07:52
是的呢,前面的分錄是對(duì)的
84784995
04/05 08:15
結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該貸什么
84784995
04/05 09:03
結(jié)轉(zhuǎn)成本借其他業(yè)成本貸什么
小小霞老師
04/05 10:15
稍等我這邊給你寫(xiě)下?
84784995
04/05 15:45
好的,等你回復(fù)
小小霞老師
04/05 16:29
租入固定資產(chǎn): 借:其他業(yè)務(wù)成本/長(zhǎng)期待攤費(fèi)用等科目 貸:銀行存款等科目 出租出去: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
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