問題已解決

老師:我想問一下,補交了去年的增值稅,更正了申報,不得抵扣進項。稅負率很高,這樣子,今年我開出的發(fā)票,是不是可以全額抵扣稅費,不用交稅了,降低稅負?

84784988| 提問時間:04/03 16:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,他一般都是按季度來考核稅負。
04/03 16:06
84784988
04/03 16:07
那我們補交去年的稅,不算到今年里是嗎?今年的話還是正常抵扣進項稅?
郭老師
04/03 16:10
你好,不算的,根據(jù)所屬期來。
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