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老師 本月我們有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄呢

84785040| 提問時(shí)間:04/03 15:31
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:費(fèi)用或成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
04/03 15:31
84785040
04/03 15:33
然后月底結(jié)轉(zhuǎn)在做借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 未交增值稅 這個(gè)對(duì)不對(duì)呢
劉艷紅老師
04/03 15:34
是的, 是的,就是這樣的
84785040
04/03 15:35
如果掛在管理費(fèi)用 二級(jí)科目是什么呢
劉艷紅老師
04/03 15:35
看你們前面是怎么做賬的,就用前面的
84785040
04/03 15:37
我們前面做賬用的是借:工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
84785040
04/03 15:37
那么我現(xiàn)在是不是借:工程施工 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
劉艷紅老師
04/03 15:38
是的,是的,就是這樣的
84785040
04/03 15:39
好的 謝謝老師
劉艷紅老師
04/03 15:40
不客氣,很高興幫你
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