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老師請(qǐng)問小規(guī)格增值稅減免申報(bào)表要怎么填?我申報(bào)的時(shí)候比對(duì)不通過,后面修改成后面的數(shù)據(jù)就比對(duì)通過,但是減免稅申報(bào)表的第五列期末數(shù)據(jù)又有余額,這樣對(duì)嗎?

84785014| 提問時(shí)間:04/03 15:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問開具的增值稅專用發(fā)票 稅率多少 不含稅銷售額是7205.33 對(duì)么
04/03 15:28
84785014
04/03 15:31
3%的專票不含稅金額是6710.28,1%專票不含稅金額是495.05,1%的普票不含稅金額是5425.74
bamboo老師
04/03 15:53
1%專票不含稅金額是495.05 那么減免稅明細(xì)表就填495.05*2%=9.9 3%的專票不含稅金額是6710.28要按照3%繳納 專票開多少稅額就要繳納多少的
84785014
04/03 16:00
我現(xiàn)在是增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的數(shù)據(jù)不知道填的對(duì)嗎?我看到第5列期末數(shù)據(jù)有余額,是不是這樣填
bamboo老師
04/03 16:05
2跟4都填一樣的9.9 主表的應(yīng)納稅額減征額欄次也填9.9
84785014
04/03 16:18
我一開始也是2跟4填的9.9,但是比對(duì)不通過,跳出來這個(gè)提示
84785014
04/03 16:20
所以我就按它提示修改了第2項(xiàng)的數(shù)據(jù),4依然填的9.9,但是就有期末余額,這樣申報(bào)話比對(duì)就通過了,所以我有些不明白
bamboo老師
04/03 16:20
5920.79到底開的多少稅率 您檢查一下看看發(fā)票
84785014
04/03 16:29
5920.79就是1%普票不含稅金額5425.74和1%專票不含稅495.05的合計(jì)數(shù)
bamboo老師
04/03 16:38
3%的專票不含稅金額是6710.28,1%專票不含稅金額是495.05 6710.28+495.05=7205.33 填主表1跟2欄 減免稅明細(xì)表2跟4填9.9 主表應(yīng)納稅額減征額欄次填9.9 這樣填正確的 如果您發(fā)票稅率沒有看錯(cuò) 可以強(qiáng)制申報(bào)么
84785014
04/03 16:40
上面是有強(qiáng)制申報(bào)的選項(xiàng),但是我強(qiáng)制申報(bào)管理員會(huì)來找我嗎,就所管理員找
bamboo老師
04/03 16:45
強(qiáng)制申報(bào)如果有問題后期管理員后打電話找您更正申報(bào) 其他沒什么的哈 您這樣填寫確實(shí)沒問題 或者您過了節(jié)再申報(bào) 看看是不是系統(tǒng)問題 月初申報(bào)人多 申報(bào)系統(tǒng)有時(shí)候會(huì)出現(xiàn)問題 開普通發(fā)票不繳稅 也提示要減免2%
84785014
04/03 16:50
好的,主要我修改數(shù)據(jù)比對(duì)申通后就直接申報(bào)了。等節(jié)后我看下是不是系統(tǒng)問題,再更正申報(bào)下。謝謝老師!
bamboo老師
04/03 16:50
好的 不客氣啊 歡迎有疑問繼續(xù)申報(bào)
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