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老師,印花稅按季申報(bào),計(jì)稅依據(jù)是按1-3月的銷售額+購(gòu)進(jìn)額合計(jì)金額申報(bào)嗎?

84784947| 提問時(shí)間:04/03 15:11
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好是的,是這樣正確對(duì)的。
04/03 15:11
84784947
04/03 15:22
是含稅金額還是不含稅的
玲老師
04/03 15:24
,不包括合同上單獨(dú)體現(xiàn)的增值稅。
84784947
04/03 15:28
這是什么原因?
玲老師
04/03 15:29
看一下咱填寫的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)?去看一下采購(gòu)合同和銷售合同。
84784947
04/03 15:29
數(shù)據(jù)對(duì)的
玲老師
04/03 15:32
數(shù)據(jù)要對(duì),那你就看能不能申報(bào)。
玲老師
04/03 15:32
購(gòu)銷合同是采購(gòu)合同加銷售合同的金額。
84784947
04/03 15:33
我按增值稅申報(bào)表,附表一和附表二加一起填的
玲老師
04/03 15:34
按照買賣合同這個(gè)數(shù)據(jù)填寫。
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