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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是醫(yī)院,給員工交了個人意外險,員工受傷開票300元,實(shí)際收到補(bǔ)償款280,分錄應(yīng)該怎么做
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速問速答你好,你們實(shí)際支付給他多少?
04/03 14:56
84784984
04/03 14:59
因?yàn)槲覀兪轻t(yī)院,是按正常價格300開票的,這個也沒收員工的錢,開完票直接給保險那報銷了,給報了280,轉(zhuǎn)到我們公戶上了
郭老師
04/03 15:02
你好,剩下的你們單位承擔(dān)的做福利費(fèi)。
84784984
04/03 15:09
開票時:借應(yīng)收賬款300,貸主營業(yè)務(wù)收入300? ? ? ?收款時:借銀行存款280,管理費(fèi)福利費(fèi)20,貸應(yīng)收賬款300對嗎
郭老師
04/03 15:11
可以的,福利費(fèi)需要通過應(yīng)負(fù)職工薪酬
84784984
04/03 15:14
那還用在計提一下嘛
84784984
04/03 15:15
如果我不這樣做,收到錢我直接記營業(yè)外收入可以嗎
郭老師
04/03 15:15
需要的,把這個管理費(fèi)用福利費(fèi)改成應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。然后再做一個借管理費(fèi)用福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
84784984
04/03 15:25
如果我不這樣做,收到錢我直接記營業(yè)外收入可以嗎
郭老師
04/03 15:27
你好,這個做不了營業(yè)外收入,因?yàn)檫@是你單位承擔(dān)了。
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