問題已解決

郭老師,23年的費(fèi)用票沒到,要怎么做賬

84785037| 提問時(shí)間:2024 04/03 14:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這里是需要做暫估入賬的意思??
2024 04/03 14:54
84785037
2024 04/03 14:56
怎么做分錄呢麻煩寫下哈
鄒老師
2024 04/03 14:57
你好,你這里是需要做暫估入賬的意思?? 麻煩先回復(fù)一下,是這個(gè)意思嗎
84785037
2024 04/03 14:58
暫估的分錄
鄒老師
2024 04/03 14:59
你好,當(dāng)年費(fèi)用暫估的分錄是 借:管理費(fèi)用 等科目 ,貸:應(yīng)付賬款—暫估?
84785037
2024 04/03 15:00
可以用預(yù)提嗎,二級(jí)備注
鄒老師
2024 04/03 15:02
你好,現(xiàn)在已經(jīng)沒有? ?預(yù)提費(fèi)用? 科目了
84785037
2024 04/03 15:04
好的,就是管理費(fèi)用二級(jí)也是暫估嗎。如果23年暫估了5萬,實(shí)際24年到賬40000,我沖分錄怎么做,做幾筆呢
鄒老師
2024 04/03 15:06
你好,管理費(fèi)用的二級(jí)明細(xì),是具體的費(fèi)用明細(xì)。 24年的時(shí)候,是先沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬(是兩筆)
84785037
2024 04/03 15:08
可以寫下兩筆分錄嗎,科目怕錄錯(cuò),辛苦老師
鄒老師
2024 04/03 15:12
你好 先沖銷暫估,借:應(yīng)付賬款—暫估 5萬,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?5萬 然后根據(jù)發(fā)票入賬? 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 4萬,貸:銀行存款等科目? 4萬?
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