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生產(chǎn)型出口企業(yè),退稅金額是按報(bào)關(guān)單出口日期當(dāng)月匯率計(jì)算金額的13%退,還是按實(shí)際收匯金額的13%退

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:04/03 10:32
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 按報(bào)關(guān)單出口日期
04/03 10:33
84785031
04/03 10:38
發(fā)票是按出口日期開(kāi)具的,因收匯日期約定在6個(gè)月后,未收匯,次月也就不能申報(bào)退稅。那開(kāi)具發(fā)票的次月要不要先申報(bào)增值稅表
小菲老師
04/03 10:39
同學(xué),你好 可以先申報(bào)增值稅表
84785031
04/03 10:41
如果退稅當(dāng)月再申報(bào)增值稅,可不可以
小菲老師
04/03 10:42
同學(xué),你好 你勾選出口退稅,可以隨時(shí)勾選的,在你要申請(qǐng)出口退稅前勾選就行
84785031
04/03 10:46
勾選出口退稅,哪里可以勾選,是進(jìn)項(xiàng)票勾選???
小菲老師
04/03 10:46
同學(xué),你好 退稅勾選
84785031
04/03 10:47
哪個(gè)表可以選退稅勾選
小菲老師
04/03 10:50
同學(xué),你好 就是勾選平臺(tái),有抵扣類,有退稅類
84785031
04/03 10:55
這是進(jìn)項(xiàng)勾選,我的意思是2024年3月份開(kāi)具的增值稅普通免稅發(fā)票,4月份就要申報(bào)增值稅,但由于沒(méi)有申報(bào)退稅,可不可以4月份先不申報(bào)增值稅,等退稅時(shí)再一起申報(bào)增值稅
小菲老師
04/03 10:55
同學(xué),你好 嗯,是可以的
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