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你好 上季度無票收入正常報(bào)稅了 這個(gè)季度開票了 電子稅務(wù)局怎么申報(bào)?

84784984| 提問時(shí)間:04/02 16:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
未開票收入負(fù)數(shù)填寫 然后再填寫開票的
04/02 16:27
84784984
04/02 16:31
這個(gè)季度報(bào)稅 上個(gè)季度已經(jīng)報(bào)稅的5萬元 這個(gè)季度還要加在免稅銷售額里面嗎
84784984
04/02 16:32
未開票收入負(fù)數(shù)填寫 填在報(bào)表什么問題?
樸老師
04/02 16:36
同學(xué)你好 沒有問題呀
84784984
04/02 16:37
我說的是未開票收入填在報(bào)表的什么位置?
84784984
04/02 16:37
這個(gè)季度報(bào)稅 上個(gè)季度已經(jīng)報(bào)稅的5萬元 這個(gè)季度還要加在免稅銷售額里面嗎
樸老師
04/02 16:46
申報(bào)表附表一的未開票收入那列
84784984
04/02 16:49
你說的是增值稅的附表一嗎
樸老師
04/02 16:52
對的 就是增值稅附表一 你們的申報(bào)表不是嗎
84784984
04/02 16:53
能看得到我發(fā)的圖片嗎
樸老師
04/02 16:57
你是小規(guī)模直接填寫在對應(yīng)的稅率欄就可以了 不分開票未開票
84784984
04/02 17:00
老師能幫我圈個(gè)位置嗎
84784984
04/02 17:04
銷售額欄 也要把這5萬加進(jìn)去嗎
樸老師
04/02 17:10
同學(xué)你好 對的 填寫2五萬
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