問題已解決

老師你好,我們是一般納稅人,享受進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除政策,那這個(gè)加計(jì)扣除加計(jì)遞減的進(jìn)項(xiàng)稅額,我該怎么些分錄?。?/p>

84784981| 提問時(shí)間:04/02 11:57
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額? 貸:其他收益/遞延收益
04/02 11:57
84784981
04/02 12:03
謝謝老師,我明白了
小菲老師
04/02 12:05
不客氣,祝工作順利
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