問(wèn)題已解決

老師,先收了客戶的定金,等到銷售發(fā)生后開(kāi)票應(yīng)該怎么處理,收定金時(shí)分錄為 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 此時(shí)余額為負(fù)數(shù)。開(kāi)票后應(yīng)該怎么做呢

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:04/02 10:39
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好, 收到定金時(shí),會(huì)計(jì)分錄為借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,導(dǎo)致應(yīng)收賬款余額為負(fù)數(shù)。待銷售發(fā)生并開(kāi)票時(shí),應(yīng)首先確認(rèn)銷售收入,會(huì)計(jì)分錄為借應(yīng)收賬款(金額為銷售收入),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。
04/02 10:42
84785023
04/02 11:13
好的 謝謝老師
易 老師
04/02 11:18
不客氣,有空給五星好評(píng)。
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