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1月份做了一筆借:周轉(zhuǎn)材料入庫(kù),貸:應(yīng)付賬款暫估的分錄,3月份發(fā)票開出來了要怎么做賬

84785032| 提問時(shí)間:04/02 09:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 先把之前的暫估分錄紅沖,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:周轉(zhuǎn)材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:周轉(zhuǎn)材料,貸:應(yīng)付賬款? 等科目?
04/02 09:56
84785032
04/02 09:58
之前周轉(zhuǎn)材料已經(jīng)領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在暫估的價(jià)格和發(fā)票的價(jià)格不一樣要怎么做
鄒老師
04/02 09:59
你好 先把之前的暫估分錄紅沖,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:周轉(zhuǎn)材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:周轉(zhuǎn)材料,貸:應(yīng)付賬款? 等科目? (這兩個(gè)分錄的金額是不同的) 如果之前領(lǐng)用分錄的金額有錯(cuò)誤,就需要做相應(yīng)調(diào)整?
84785032
04/02 10:04
怎么調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的成本
鄒老師
04/02 10:04
你好,實(shí)際領(lǐng)用的金額,是超過了之前分錄領(lǐng)用的金額,還是少于呢??
84785032
04/02 10:10
少了之前分錄領(lǐng)用的金額
鄒老師
04/02 10:11
你好,那就需要補(bǔ)做領(lǐng)用的金額 借:生產(chǎn)成本等科目,貸:周轉(zhuǎn)材料?
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