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小規(guī)模 補(bǔ)2023增值稅 怎么做分錄 計(jì)提和繳納

84785031| 提問時(shí)間:04/01 15:13
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,高級會計(jì)師
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
04/01 15:14
84785031
04/01 15:31
應(yīng)交稅費(fèi) 我們賬套有明細(xì) 沒有單獨(dú)的應(yīng)交稅費(fèi) 這怎么處理
84785031
04/01 15:34
還有這個(gè)以前年度損益調(diào)整代替的什么科目,
小杜杜老師
04/01 15:35
計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整這個(gè)明細(xì)科目里面,沒有的話自己增加一下
84785031
04/01 15:35
小規(guī)模按1交的稅,還有那剩下的百分之2怎么處理 ,賬務(wù)處理
小杜杜老師
04/01 15:36
計(jì)入營業(yè)外收入里面
84785031
04/01 15:39
請問是 借 其他收益 13805.683(690284.15*2%) 貸 營業(yè)外收入 13805.683 我補(bǔ)的不含稅收入690284.15
小杜杜老師
04/01 15:41
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 貸:以前年度損益調(diào)整 你也可以和第一個(gè)科目合計(jì)起來,直接按照1%的部分做。
84785031
04/01 15:46
最后一個(gè)科目我看不懂 我如果反結(jié)帳到2023年12月 分錄咋做
小杜杜老師
04/01 15:50
那就正常就行了: 如果是少列收入而補(bǔ)繳: 1、借:銀行存款等等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
84785031
04/01 16:54
我補(bǔ)的收入應(yīng)該價(jià)稅分離 我沒分,我是后來接手以前會計(jì)的賬 我做成 借其他貨幣資金 690254.15 貸 主營業(yè)務(wù)收入690284.15(含稅了)也是按照含稅價(jià)交的增值稅 咋辦
小杜杜老師
04/01 16:56
那你補(bǔ)做一筆把增值稅踢出來就行了。 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整
84785031
04/01 17:30
借:主營業(yè)務(wù)收入6902.9 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整6902.9(補(bǔ)收入那部分對應(yīng)的增值稅)?
84785031
04/01 17:35
我的分錄平了 謝謝你 嘟嘟老師 為啥我沒有想起來主營業(yè)務(wù)寫6902.9凈想著沖收入差額
小杜杜老師
04/02 09:08
好的,同學(xué)不用客氣的哈~,昨天斷網(wǎng)了,今天才看到題目,同學(xué)諒解一下哈
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