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老師我們以前年度虧損,沒有繳納企業(yè)所得稅,本季度盈利了,我現(xiàn)在應(yīng)該咋操作,

84785018| 提問時(shí)間:04/01 10:11
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
現(xiàn)在你可以往前彌補(bǔ)5年的虧損,然后剩余利潤再交所得稅。
04/01 10:13
84785018
04/01 10:14
啥意思咋弄呢不懂。
84785018
04/01 10:14
賬務(wù)上咋調(diào)整
玲老師
04/01 10:16
你好彌補(bǔ)虧損不需要賬務(wù)處理。
84785018
04/01 10:17
那我這月也不需要計(jì)提所得稅么因?yàn)槲覀冞B續(xù)虧損了3年
玲老師
04/01 10:22
彌補(bǔ)完虧損利潤是負(fù)數(shù)就不計(jì)提所得稅了也不交。
84785018
04/01 10:23
那我這月不需要任何賬務(wù)處理?
玲老師
04/01 10:25
你符合這種情況就不處理。
84785018
我現(xiàn)在是之前虧損了2000多萬,現(xiàn)在本季度才盈利300萬元,
玲老師
04/01 10:29
這種情況不需要賬務(wù)處理,也不需要交稅。
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