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老師好,請教一下,已經(jīng)抵扣進項稅額,銷售方把發(fā)票沖紅了,采購方做進項轉(zhuǎn)出怎么記分錄?

84784997| 提問時間:03/31 10:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,已經(jīng)抵扣進項稅額,銷售方把發(fā)票沖紅了,是做進項稅額負數(shù)分錄,而不是進項稅額轉(zhuǎn)出,請不要搞混了 是做之前購進的相同分錄(金額負數(shù)就是了)
03/31 10:20
84784997
03/31 10:22
增值稅申報時怎么填呢?
鄒老師
03/31 10:23
你好,銷售方把發(fā)票沖紅了,你們申報的時候就按進項負數(shù)填寫 比如正數(shù)進項稅額10萬,紅沖的進項稅額1萬,增值稅申報表的進項稅額就是按9萬填寫?
84784997
03/31 10:25
增值稅表里面不要體現(xiàn)沖紅的進項稅額嗎?
鄒老師
03/31 10:26
比如正數(shù)進項稅額10萬,紅沖的進項稅額1萬,增值稅申報表的進項稅額就是按9萬填寫? 這樣9萬已經(jīng)體現(xiàn)了紅沖的進項稅額(9萬=10萬—1萬)
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