問題已解決
老師,你看我二月發(fā)生的銷售,三月份發(fā)生銷售退回這樣做賬,對嗎
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速問速答你這個分錄不對,你這個紅字應(yīng)該是之前的分?jǐn)?shù)不變,金額是負(fù)數(shù)
03/30 16:58
郭老師
03/30 16:59
如果之前做了收入,還需要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本
84784957
03/30 16:59
那我怎么做賬
84784957
03/30 17:01
老師你的意思是把之前的分錄改成負(fù)數(shù)嗎?格式不變嗎?那我上個月直接結(jié)轉(zhuǎn)成本到利潤,我沖減利潤嗎?
郭老師
03/30 17:04
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤負(fù)數(shù)
84784957
03/30 17:10
老師你看一下,2月的結(jié)轉(zhuǎn),我這個月怎么沖成本?
郭老師
03/30 17:11
對的是的,這個成本是結(jié)轉(zhuǎn)的商品的嗎?如果是的話,借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
84784957
03/30 17:11
結(jié)轉(zhuǎn)不會我是不是借本年利潤負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)?
郭老師
03/30 17:11
借本年利潤負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84784957
03/30 17:24
謝謝老師,感謝感謝
郭老師
03/30 17:25
不用客氣,周末愉快
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