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你好 老師 純外貿(mào)公司,國外客戶打了一筆樣品費(fèi)到賬上,用于產(chǎn)品打樣設(shè)計(jì),我們收到款后,支付給了供應(yīng)商進(jìn)行打樣。這個(gè)該怎么做賬

84784959| 提問時(shí)間:2024 03/30 11:09
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,你們是可以作為營業(yè)成本的,支付這部分
2024 03/30 11:09
84784959
2024 03/30 11:17
老師 那整個(gè)的分錄是什么? 我是從收到樣品費(fèi)開始,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款? 支付給供應(yīng)商的時(shí)候 我是借:銷售費(fèi)用-樣品費(fèi) 貸:銀行存款
小鎖老師
2024 03/30 11:17
對(duì)的,就是這個(gè)意思的
84784959
2024 03/30 11:18
客戶匯來的樣品款和支付給供應(yīng)商的樣品費(fèi)有差額
小鎖老師
2024 03/30 11:18
是你們賺了嗎還是
84784959
2024 03/30 12:45
現(xiàn)在是打樣開發(fā)階段,樣品還未完成,后面還要再支付給供應(yīng)商的,樣品完成后供應(yīng)商開發(fā)票給我們,我掛在其他應(yīng)付款,然后怎么處理?
小鎖老師
2024 03/30 15:28
就是可以把多余這部分轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,然后分紅最后支付再做分錄就可以
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