問題已解決

老師我們有一票出口貨物報關單,里面有兩種產(chǎn)品,一種可以出口退稅,一種出口不退稅,但是我們確定這批貨物收不到客戶打款了,我們應該怎么做?

84784991| 提問時間:03/30 07:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 能退稅的提供證明,退稅 不退稅的你看下是免稅還是內(nèi)銷
03/30 07:51
84784991
03/30 09:13
我們收不到客戶的回款了
郭老師
03/30 09:15
提供收不回來的證明,可以退稅
84784991
03/30 09:20
不退稅的那個產(chǎn)品,估計進項發(fā)票也找不到了,如果是有稅點可以抵稅嗎?
郭老師
03/30 09:21
那需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,按照國內(nèi)銷售一樣交稅13%,一般納稅人。
郭老師
03/30 09:21
你有其他的進項發(fā)票可以抵扣。
84784991
03/30 09:31
我們一直沒有收到收入為啥還要交稅?
郭老師
03/30 09:33
你好,因為你們不符合退稅的要求,而且你這個沒有進項,得轉(zhuǎn)內(nèi)銷。
郭老師
03/30 09:33
送視同銷售。按照這個來做。
84784991
03/30 09:37
轉(zhuǎn)內(nèi)銷交稅的金額按照哪個金額來?如果找到進項發(fā)票操作會有什么區(qū)別嗎?
郭老師
03/30 09:38
按照你出口的價格,出口報關單里面有價格吧,這個就是你的收入。然后增值稅再單獨算13%的就是用這個收入乘以13%。
郭老師
03/30 09:38
你得看一下,你這個不退稅的,它符合免稅的要求吧。符合免稅的,不要交增值稅。
84784991
03/30 09:45
就是關于這個出口不退稅的產(chǎn)品不管我們有沒有收到客戶回款都要按照無票收入交增值稅是嗎?
郭老師
03/30 09:46
不是這么理解的,如果你看一下,你們是屬于免稅的,不是轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,它可以免稅,不需要繳納增值稅。如果你們對應的進項發(fā)票沒有,不管你收不收錢,這個都需要交增值稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷。
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