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銷售方去年12月份的發(fā)票開具錯了,在2月份紅沖并重新開具了正確的發(fā)票,我的賬應(yīng)該怎樣做

84784998| 提問時間:03/29 15:05
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夢瑤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
沖銷原分錄,再做正確分錄
03/29 15:06
84784998
03/29 15:09
那稅是怎么做呢 不是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
夢瑤老師
03/29 15:11
你是購買方?可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,也可以貸記進(jìn)項(xiàng)
84784998
03/29 15:13
我是購買方,如果我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做呢 然后我又重新做正確的分錄,我那里又有一個進(jìn)項(xiàng)稅
夢瑤老師
03/29 15:14
原來購進(jìn)的分錄是怎么做的
84784998
03/29 15:17
借:庫存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
夢瑤老師
03/29 15:20
借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:庫存商品
84784998
03/29 15:21
然后他開了一張正確的,那個進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么抵消呢
84784998
03/29 15:28
借:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng) 這樣正確嗎
夢瑤老師
03/29 15:28
是指賬務(wù)上怎么結(jié)平?
84784998
03/29 15:28
是的,賬上面怎么平
夢瑤老師
03/29 15:31
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784998
03/29 15:33
我是購買方,只影響我的進(jìn)項(xiàng),怎么有銷項(xiàng)呢
夢瑤老師
03/29 15:37
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
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