問題已解決
建筑業(yè)開出LED燈安裝調(diào)試技術(shù)服務(wù)銷項發(fā)票:“信息技術(shù)服務(wù)-技術(shù)服務(wù)”,同時收到進項發(fā)票:“現(xiàn)代服務(wù)-技術(shù)服務(wù)”,怎么做賬務(wù)處理?怎么報稅?需要交增值稅嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行
一般納稅人還是小規(guī)模。
03/29 10:16
84784995
03/29 10:25
一般納稅人,主營是建筑工程及勞務(wù)分包的
84784995
03/29 10:26
銷項稅額及進項稅額之差繳稅?還是不用繳稅的?
郭老師
03/29 10:27
好,銷項稅額減進項稅額,如果是一般計稅的,按照這個來交增值稅。
84784995
03/29 10:31
我也不知道這是否屬于一般計稅?工程是外省的,沒申報外經(jīng)證的,這只是偶爾第一次做這種類型的項目
郭老師
03/29 10:32
包工包料一般計稅的,就是如果是技術(shù)服務(wù)的話它就是6%的。
84784995
03/29 11:05
這種需要辦理外經(jīng)證的嗎?
郭老師
03/29 11:12
建筑的需要技術(shù)服務(wù)的不用。
閱讀 441