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建筑業(yè)開出LED燈安裝調試技術服務銷項發(fā)票:“信息技術服務-技術服務”,同時收到進項發(fā)票:“現(xiàn)代服務-技術服務”,怎么做賬務處理?怎么報稅?需要交增值稅嗎?

84784995| 提問時間:03/29 10:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款,貸,主營業(yè)務收入應交稅費, 借主營業(yè)務成本貸銀行 一般納稅人還是小規(guī)模。
03/29 10:16
84784995
03/29 10:25
一般納稅人,主營是建筑工程及勞務分包的
84784995
03/29 10:26
銷項稅額及進項稅額之差繳稅?還是不用繳稅的?
郭老師
03/29 10:27
好,銷項稅額減進項稅額,如果是一般計稅的,按照這個來交增值稅。
84784995
03/29 10:31
我也不知道這是否屬于一般計稅?工程是外省的,沒申報外經(jīng)證的,這只是偶爾第一次做這種類型的項目
郭老師
03/29 10:32
包工包料一般計稅的,就是如果是技術服務的話它就是6%的。
84784995
03/29 11:05
這種需要辦理外經(jīng)證的嗎?
郭老師
03/29 11:12
建筑的需要技術服務的不用。
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