問題已解決
老師好, 第2題的這些分錄能給出正確答案么?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答1借原材料51200
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅6608
貸銀行存款57808
03/29 09:06
暖暖老師
03/29 09:08
2借原材料165000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅21450
貸銀行存款186450
暖暖老師
03/29 09:08
3借原材料40950
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅4500
貸銀行存款45000
暖暖老師
03/29 09:10
4借原材料20000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅2600
貸應(yīng)付賬款22600
暖暖老師
03/29 09:10
5借固定資產(chǎn)52000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅6760
貸實收資本
暖暖老師
03/29 09:12
6借應(yīng)收賬款162720
貸主營業(yè)務(wù)收入144000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅18720
暖暖老師
03/29 09:13
7借銀行存款80400
原材料10000
貸主營業(yè)務(wù)收入80000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅10400
暖暖老師
03/29 09:13
8借應(yīng)付職工薪酬35200
貸庫存商品30000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅5200
暖暖老師
03/29 09:15
9借銀行存款140120
貸其他應(yīng)付款11300
主營業(yè)務(wù)收入110000
其他業(yè)務(wù)收入4000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅14820
暖暖老師
03/29 09:16
10借待處理財產(chǎn)損益3390
貸原材料3000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出390
借管理費用3390
貸待處理財產(chǎn)損益3390
84784971
03/29 09:18
第4
為什么不是工程物資而是原材料?
暖暖老師
03/29 09:18
題目說了是原材料,不是工程物資
84784971
03/29 09:22
老師,最后 進(jìn)項稅,銷項稅和結(jié)轉(zhuǎn)的計算和分錄怎么寫?
暖暖老師
03/29 09:23
銷項撒減去(進(jìn)項稅-鉆出)
84784971
03/29 09:43
那期初,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的借方余額1100怎么處理?。?/div>
暖暖老師
03/29 09:48
那是留抵稅額需要減去的
84784971
03/29 09:53
本月的進(jìn)賬稅額是所有進(jìn)項稅額-轉(zhuǎn)出的么?
84784971
03/29 09:54
這題最后增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?
暖暖老師
03/29 09:54
是的,你說的是正確的
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