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老師好, 第2題的這些分錄能給出正確答案么?

84784971| 提問時間:03/29 08:54
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1借原材料51200 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅6608 貸銀行存款57808
03/29 09:06
暖暖老師
03/29 09:08
2借原材料165000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅21450 貸銀行存款186450
暖暖老師
03/29 09:08
3借原材料40950 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅4500 貸銀行存款45000
暖暖老師
03/29 09:10
4借原材料20000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅2600 貸應(yīng)付賬款22600
暖暖老師
03/29 09:10
5借固定資產(chǎn)52000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅6760 貸實收資本
暖暖老師
03/29 09:12
6借應(yīng)收賬款162720 貸主營業(yè)務(wù)收入144000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅18720
暖暖老師
03/29 09:13
7借銀行存款80400 原材料10000 貸主營業(yè)務(wù)收入80000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅10400
暖暖老師
03/29 09:13
8借應(yīng)付職工薪酬35200 貸庫存商品30000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅5200
暖暖老師
03/29 09:15
9借銀行存款140120 貸其他應(yīng)付款11300 主營業(yè)務(wù)收入110000 其他業(yè)務(wù)收入4000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅14820
暖暖老師
03/29 09:16
10借待處理財產(chǎn)損益3390 貸原材料3000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出390 借管理費用3390 貸待處理財產(chǎn)損益3390
84784971
03/29 09:18
第4 為什么不是工程物資而是原材料?
暖暖老師
03/29 09:18
題目說了是原材料,不是工程物資
84784971
03/29 09:22
老師,最后 進(jìn)項稅,銷項稅和結(jié)轉(zhuǎn)的計算和分錄怎么寫?
暖暖老師
03/29 09:23
銷項撒減去(進(jìn)項稅-鉆出)
84784971
03/29 09:43
那期初,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的借方余額1100怎么處理?。?/div>
暖暖老師
03/29 09:48
那是留抵稅額需要減去的
84784971
03/29 09:53
本月的進(jìn)賬稅額是所有進(jìn)項稅額-轉(zhuǎn)出的么?
84784971
03/29 09:54
這題最后增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?
暖暖老師
03/29 09:54
是的,你說的是正確的
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