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老師,主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)入法人微信,沒有轉(zhuǎn)入公賬。又給客戶開了發(fā)票,分錄怎么寫?

84785036| 提問時(shí)間:03/28 17:42
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借其他應(yīng)收款法人 貸應(yīng)收賬款
03/28 17:42
84785036
03/28 17:54
老師,季末做賬先寫發(fā)票的分錄還是先寫銀行流水的分錄呢?? 在做對(duì)公賬戶時(shí)有一筆給環(huán)保公司的轉(zhuǎn)賬 1300,有轉(zhuǎn)賬,又不知道對(duì)方開沒開票,怎么寫分錄呢
冉老師
03/28 18:02
先做發(fā)票的分錄再做流水的
84785036
03/28 18:06
為什么先做發(fā)票在做流水呢
冉老師
03/28 18:10
一般順序是先銷售確認(rèn)收入,再收款
84785036
03/28 18:26
老師,我給環(huán)評(píng)公司轉(zhuǎn)賬 1300,有轉(zhuǎn)賬,但對(duì)方?jīng)]有給我開票,怎么寫分錄呢
冉老師
03/28 18:27
借預(yù)付賬款 貸銀行存款
84785036
03/28 18:42
老師,先做票,環(huán)保公司 1300有發(fā)票,借? ?管理費(fèi)用? ?1300? ? ?貨 其他應(yīng)付款 環(huán)保費(fèi)? ? ? 當(dāng)我在做對(duì)公賬戶流水時(shí),如果有一筆 1300的轉(zhuǎn)款 我怎么能快速知道這筆流水開過票的。。
冉老師
03/29 08:44
直接差往來余額,明細(xì)
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