問(wèn)題已解決

銷(xiāo)售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷(xiāo)售額按扣除之前的銷(xiāo)售額計(jì)算,,老師 這個(gè)我不太理解 ,能不能舉個(gè)例子,謝謝

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:03/28 12:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
假設(shè)某納稅人提供了一項(xiàng)服務(wù),其總銷(xiāo)售額為100萬(wàn)元。但根據(jù)稅法規(guī)定,該服務(wù)中有一些可扣除的項(xiàng)目,比如某些成本或費(fèi)用,共計(jì)20萬(wàn)元。如果按照扣除后的銷(xiāo)售額來(lái)計(jì)算年應(yīng)稅銷(xiāo)售額,那么應(yīng)稅銷(xiāo)售額就是80萬(wàn)元。然而,根據(jù)規(guī)定,納稅人的應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷(xiāo)售額需要按照扣除之前的銷(xiāo)售額來(lái)計(jì)算,也就是100萬(wàn)元。
03/28 12:56
84784982
03/28 13:11
這個(gè)就是針對(duì)差額計(jì)稅的是嗎?這個(gè)研究的不是增值稅,只是在評(píng)定企業(yè)是否一般納稅人時(shí)候,按照扣除之前的評(píng)定年應(yīng)稅收入?
樸老師
03/28 13:14
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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