問(wèn)題已解決

老師,公司可以進(jìn)項(xiàng)抵扣,收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的專票怎么出會(huì)計(jì)分錄。和結(jié)轉(zhuǎn)啊

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:03/28 11:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款等科目 你是指進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)嗎??
03/28 11:59
84785023
03/28 12:01
嗯,進(jìn)賬用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?本月在稅局系統(tǒng)上有認(rèn)證抵扣
鄒老師
03/28 12:03
你好,需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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