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留底稅額能先提出來,后期在用來抵扣嗎?

84785046| 提問時(shí)間:03/28 09:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)不可以的。
03/28 09:29
84785046
03/28 09:55
那如果這個(gè)月記入無票收入,之后月份客戶又開票了,這個(gè)在增值稅報(bào)表上怎么填
宋生老師
03/28 09:59
你好,這個(gè)在下次開票的那個(gè)月做負(fù)數(shù)的無票收入。
84785046
03/28 10:06
這樣是不是當(dāng)月一開票收入和一無票收入就抵消了,當(dāng)月就沒有銷售額了,不用再交增值稅了
宋生老師
03/28 10:07
你好是的,就是這樣子理解。
84785046
03/28 12:18
那企業(yè)所得稅是不是得先預(yù)交了
宋生老師
03/28 12:20
你好!是的。是這樣理解
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