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銀行貸款為合作科室購買設備,后期這個銀行存款由合作科室那邊付款給我單位,我單位再還銀行。結算款項的時候單位給他款,這個分錄要怎么做

84784973| 提問時間:2024 03/28 09:01
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,借:銀行 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行 支付利息也不入財務費用 借:其他應付款 貸:銀行 合作科室給這個利息 借:銀行 貸:其他應付款 我們全部記往來
2024 03/28 09:10
84784973
2024 03/28 09:27
那購進這個設備的時候,是銀行那邊付款的,借:固定資產 貸銀行存款,對嗎?
廖君老師
2024 03/28 09:29
您好,這個錢是人家付的,資產也不是我們的了,
84784973
2024 03/28 09:32
從銀行借款的時候,借:銀行貸:其他應付款,收到對方打來的款,借:其他應付款貸:銀行,收到對方利息,借:銀行貸:其他應付款
84784973
2024 03/28 09:33
那購買設備收到發(fā)票分錄怎么做?
廖君老師
2024 03/28 09:37
您好,我們不要入賬,這個資產不是我們的,發(fā)票讓供應商重開,開給合作科室
84784973
2024 03/28 09:40
那銀行貸款是我們單位去貸的,這個發(fā)票的話要抵合作款的,那這個賬務處理怎么做
廖君老師
2024 03/28 09:51
您好,就是上面那些分錄,我們賬上就是往來科目記賬, 合作方出的錢,是他們的資產,您說這個合作款是表示他們投資我們么,是股東嗎
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