問(wèn)題已解決

老師,我司購(gòu)買(mǎi)原材料,款已付,已經(jīng)收到貨物,但暫收到發(fā)票,該如何入賬?

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:03/27 18:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,暫估入賬,借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估,收到發(fā)票以后沖銷(xiāo)暫估再按照發(fā)票做賬
03/27 18:56
84784968
03/27 19:02
能直接做成:借:應(yīng)付賬款—***公司,貸:銀行存款。等收到票時(shí)候再做? ?借:庫(kù)存商品? ,貸:應(yīng)付賬款***公司嗎?
東老師
03/27 19:03
也可以,就是這么做賬上庫(kù)存商品和倉(cāng)庫(kù)金額可能對(duì)不上
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