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老師,我們之前會計第四季度少報了收入,現(xiàn)在稅務局叫補交,我想算算看需要補交多少,那是用現(xiàn)在系統(tǒng)的23年的12月的12423384.99元乘以25%,在減去175萬還是要減去175萬后再減去497868.29元啊?因為我看175萬的所得稅申報的時候已經(jīng)減去了期初497868.29元了

84785000| 提問時間:03/27 13:25
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,重新計算的收入*25%-之前已經(jīng)申報的12423384.99元乘以25%,是按照這個金額預繳的
03/27 13:30
84785000
03/27 13:35
不是,老師,現(xiàn)在系統(tǒng)準確的23年12月利潤表的利潤總額是12423384.99元,那是要減去前面3個月的所得稅申報表還是直接減去之前已經(jīng)申報的第四季度所得稅175萬就行?因為第四季度所得稅申報的時候不是已經(jīng)減去了期初了嗎?
高輝老師
03/27 13:37
你好,是本年利潤總額*25%繳納,然后計算出來應該交的,再減去已經(jīng)交的175萬
高輝老師
03/27 13:38
更正申報的時候填寫實際的本年利潤總額,交過的稅款會抵減
84785000
03/27 13:42
老師,我就是有點蒙了,只是減去175萬,可是這里四個季度的所得稅不是繳納了不只是175萬嗎?175萬是第四個的季度繳納的,但是第四個季度繳納的時候不是已經(jīng)減去了期初預交的了嗎
高輝老師
03/27 13:47
你好,圈住的第一個地方是填寫實際的利潤總額, 后邊會計算你之前交過的也會抵減的,從下面的計算也能看出來
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