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老師,請問裝修費(fèi)怎么做賬務(wù)處理

84785028| 提問時間:03/27 12:52
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,借長期待攤費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款等
03/27 12:52
84785028
03/27 13:16
老師,公司是新成立的公司,裝修公司時不是請的同一家裝修公司,請的是多家,所以也是多家開票過來結(jié)算,請問這個長期待攤費(fèi)用是把所有家的費(fèi)用合在一起做攤銷處理,還是指金額大的公司開的票做攤銷,金額小的不是同一家的就做費(fèi)用處理呢?這個我沒理清楚
小林老師
03/27 13:22
如果裝修業(yè)務(wù),可以統(tǒng)一一個科目核算
84785028
03/27 13:25
老師,您的意思是把這幾家裝修的費(fèi)用合在一起攤銷對嗎?
小林老師
03/27 13:29
是的,您的理解非常正確
84785028
03/27 13:33
老師,感覺我這個業(yè)務(wù)復(fù)雜,1月其中一家開出了了一筆1610的裝修費(fèi)發(fā)票,我做到了管理費(fèi)用-開辦費(fèi)里。其他家的發(fā)票到現(xiàn)在都還沒有收到,但公司已在3.1開始正式上班了。從2月到3月也有陸陸續(xù)續(xù)的支付別家公司的裝修費(fèi)。因為沒有收到發(fā)票,我的賬務(wù)處理都借:其他應(yīng)收款-某某公司 貸:銀行存款。這樣對嗎?應(yīng)該怎么合并攤銷呢
小林老師
03/27 13:40
嚴(yán)格來說應(yīng)當(dāng)按合同金額掛賬,借長期待攤費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款暫估,收到發(fā)票后紅字沖回暫估再做藍(lán)字
84785028
03/27 13:41
老師,都沒有合同。我也根本不知道每家的具體金額是多少
小林老師
03/27 13:42
那不可能,單位沒有人負(fù)責(zé)裝修。?
84785028
03/27 13:51
老師,我的意思我們公司和那幾家裝修公司沒有擬合同,一般都是等做完了,對方需要結(jié)算了才會擬個清單找我們老板要錢。所以每次付款都是老板說多少我就付多少,每家具體的裝修費(fèi)多少我還不知道,到現(xiàn)在還沒開發(fā)票過來
小林老師
03/27 14:25
那就是是企業(yè)流程有問題
84785028
03/27 15:48
老師,正確的企業(yè)流程應(yīng)該是怎么樣的
小林老師
03/27 15:50
先與供應(yīng)商談,預(yù)計合同金額,然后再處理,不是沒預(yù)算范圍
84785028
03/27 16:41
老師,籌建期附了裝修費(fèi)要計到長攤,那請問買的其他辦公用品辦公家具或固定資產(chǎn)都需要計到長攤嗎
小林老師
03/27 17:01
這個就計入固定資產(chǎn)科目
84785028
03/28 10:58
老師,有老師講公司的開辦費(fèi)要全部計到長期待攤費(fèi)用進(jìn)行攤銷,是這么回事嗎
小林老師
03/28 11:50
損益科目通過長期待攤費(fèi)用
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