問題已解決

老師,請教一下公司的費(fèi)用支出賬務(wù)處理。謝謝!

84785028| 提問時間:03/27 11:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,銀行存款 具體的是什么費(fèi)用的?
03/27 11:22
84785028
03/27 13:36
老師,籌建期的公司。2.1收到一家公司開的1620的裝修費(fèi)發(fā)票,我在2月份分錄是這樣:借:管理費(fèi)用-開辦公 貸:銀行存款這樣做對嗎
郭老師
03/27 13:36
你好,租賃的房屋裝修費(fèi)一共這些的可以的。
84785028
03/27 13:39
老師,在1.23支付和2.5日分別支付另兩家的裝修費(fèi)18800元和70000元,這兩筆款項到現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票,當(dāng)時這兩筆我做的賬務(wù)處理都是借:其他應(yīng)收款-某某公司 貸:銀行存款 這樣做對嗎
郭老師
03/27 13:42
你裝修費(fèi)一共是多少?
郭老師
03/27 13:42
說一下,超過2萬的需要做長期代餐費(fèi)用。
84785028
03/27 13:52
老師,您講的超過2萬元做長攤是指幾家合并在一起的裝修金額還是指單獨(dú)的一家費(fèi)用金額?
郭老師
03/27 13:53
所有的合計起來的
84785028
03/27 13:55
老師,我們公司從1月份就開始付了一筆18800元的裝修款,當(dāng)時沒有發(fā)票,我做的是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款對嗎
郭老師
03/27 13:59
可以的,可以這么做的。
84785028
03/27 14:02
老師,2月份又支付了三家三筆不同的裝修費(fèi),一家是1610的另一家的14200的有發(fā)票,我的分錄是:借:管理費(fèi)用-開辦公費(fèi) 貸:銀行存款。還有另一家的也是和一月份一樣沒有發(fā)票金額是70000元,我的分錄也是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,這樣對嗎
郭老師
03/27 14:02
不對 借長期待攤費(fèi)用貸銀行
84785028
03/27 14:05
老師,您講的這個不對是指我收到發(fā)票的那兩家賬務(wù)處理,還是指和1月份一樣處理的沒有發(fā)票的這家賬務(wù)處理呢
郭老師
03/27 14:07
1610和14200的這個不對。你做了管理費(fèi)用開辦費(fèi)呀。
84785028
03/27 14:12
老師,您 的意思是,我在2月份支付1610和14200的分錄應(yīng)該是:借:長期待攤費(fèi)用1620/14200 貸:銀行存款 對嗎?
郭老師
03/27 14:13
是的,對的,是這么做的。
84785028
03/27 14:21
老師,那從哪個月開始攤銷呢?還有另外兩筆大的裝修費(fèi)一直沒有發(fā)票,需要從什么時候開始攤銷呢
郭老師
03/27 14:21
完工的次月開始分?jǐn)?,最低分?jǐn)?年。
84785028
03/27 14:25
老師,我們員工是從3.1開始上班的,但實際完工應(yīng)該是2月份,我能從3月份開始攤銷嗎
郭老師
03/27 14:26
是的,可以這么做的。
84785028
03/27 14:40
老師,有兩筆一直還沒有發(fā)票,當(dāng)時付款時都是記在其他應(yīng)收款科目里,像這種情況怎么攤銷呢
郭老師
03/27 14:41
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
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