問題已解決

老師,您好,想咨詢一下合伙企業(yè)去年暫估了一筆成本,現(xiàn)在匯算沒有收到票,賬務(wù)上如何最調(diào)增呀

84785019| 提問時(shí)間:2024 03/27 10:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,當(dāng)時(shí)暫估怎么做賬的,幫忙發(fā)下
2024 03/27 10:53
84785019
2024 03/27 10:56
當(dāng)時(shí)掛的應(yīng)付 暫估
東老師
2024 03/27 10:56
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品就成了
84785019
2024 03/27 10:58
沖了之后的話? 去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要特殊處理嗎
東老師
2024 03/27 10:59
意思是你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本了,對吧?
84785019
2024 03/27 11:00
去年結(jié)轉(zhuǎn)了1.2w的成本
東老師
2024 03/27 11:00
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84785019
2024 03/27 11:06
總的是這樣嗎? ?借? : 應(yīng)付賬款? 暫估? ?51961.2 ? ? ? ? ? ? ? 貸:以前年度損益調(diào)整? 51961.2 借:以前年度損益調(diào)整? ?51961.2 ? ? 貸:利潤分配? 未分配利潤? ?51961.2
東老師
2024 03/27 11:06
對,沒錯(cuò)的,就是這么做的
84785019
2024 03/27 11:07
那這個(gè)就不需要了對吧?? 借 :應(yīng)付賬款? 暫估 51961.2 貸:庫存商品? ?陳釀 51961.2
東老師
2024 03/27 11:07
對,這個(gè)庫存商品就沒必要再提現(xiàn)了
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