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老師之前財務做了一筆憑證借在建工程貸應付賬款、然后借長期待攤費用貸應付賬款、在建工程二級明細是房屋建筑物工程款、那長期待攤費用需要調整么
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速問速答同學你好
這個多做了就要調整
03/27 10:55
84785042
03/27 10:57
老師之前財務做了一筆憑證借在建工程貸應付賬款、然后借長期待攤費用貸在建工程
84785042
03/27 10:57
長期待攤費用要攤銷么
樸老師
03/27 11:01
對的
這個需要攤銷的
84785042
03/27 11:02
像從在建工程工程款、設備款、建材這些轉入長期待攤費用,也要攤銷么
樸老師
03/27 11:07
同學你好
你只要轉到長期待攤費用就可以攤銷
84785042
03/27 11:07
攤銷的會計分錄是什么呢
樸老師
03/27 11:11
同學你好借費用科目貸累計攤銷
84785042
03/27 11:12
老師是不是只有長期待攤費用有余額就要給他進行攤銷呢
樸老師
03/27 11:16
同學你好
對的
直到攤銷完
84785042
03/27 11:17
工程款、材料款、設備款也要進行攤銷么
樸老師
03/27 11:22
這個看你咋做賬了
計入固定資產還是長期待攤費用都要攤銷折舊
84785042
03/27 11:23
好的,不管什么明細計入長期待攤費用都要進行攤銷吧
樸老師
03/27 11:25
同學你好
對的
固定資產也要折舊
84785042
03/27 11:31
老師購買了固定資產、然后別人代付的,財務記賬為借應付賬款貸其他應付款、資產是已經收到了,那需要做固定資產暫估么?
樸老師
03/27 11:35
發(fā)票收到了沒有呢
84785042
03/27 11:38
發(fā)票沒有收到、但是資產收到了,可以做暫估么
樸老師
03/27 11:43
同學你好
這個可以的
84785042
03/27 11:43
老師憑證怎么做呢
樸老師
03/27 11:44
借固定資產
貸應付賬款暫估
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