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老師,2月福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額忘轉(zhuǎn)出了,那做3月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,2月進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)應(yīng)填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的期初的借方嗎?算3月未交稅額的時(shí)候,是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?

84785019| 提問時(shí)間:03/26 19:21
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
不用填期初,就3月做轉(zhuǎn)出就可以了
03/26 19:22
王曉曉老師
03/26 19:22
算3月未交稅額的時(shí)候,是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785019
03/26 19:51
好的,謝謝老師了哈
王曉曉老師
03/26 19:53
不客氣的,加油加油
84785019
03/27 15:42
老師,那這張表計(jì)提增值稅的話,應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣余額總在借方,余額需要管嗎?還是只看應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的余額就行呀?
王曉曉老師
03/27 15:43
正常最后月末需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目下的
84785019
03/27 15:59
嗯嗯,轉(zhuǎn)了哈,但是我每月就憑這張表匯總把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,但應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的明細(xì)賬上就一直都有余額呀?
王曉曉老師
03/27 16:04
為什么的,這個(gè)科目是按余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目下了,不會(huì)有余額了
84785019
03/27 16:18
因?yàn)樗嘘P(guān)于增值稅的我都通過這一張表結(jié)轉(zhuǎn)的。
王曉曉老師
03/27 16:25
嗯,也就是你少做了一筆借:
王曉曉老師
03/27 16:25
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785019
03/27 16:28
這筆我做了,就沒有把銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額通過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。
王曉曉老師
03/27 16:36
那你需要補(bǔ)一下,不然肯定有余額的了
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