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老師 應(yīng)該向客戶收1000元,實(shí)際收了200元,公司補(bǔ)貼800元,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呀

84784991| 提問時(shí)間:03/26 17:57
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 借銀行存款200 營(yíng)業(yè)外支出800 貸應(yīng)收賬款1000
03/26 17:59
84784991
03/26 18:00
就是我的金額有點(diǎn)大 好多家 還有其他分錄不
冉老師
03/26 18:00
要么就是沖減收入,收不回的部分
84784991
03/27 08:00
好的 謝謝老師
冉老師
03/27 08:12
不客氣,同學(xué),祝你工作順利
84784991
03/27 16:49
老師 沖減收入是不是實(shí)際產(chǎn)生多少就做多少呀
84784991
03/27 16:50
是不是分錄就是 借 銀行存款200 貸 應(yīng)收賬款200
冉老師
03/27 16:55
是的,是這樣的,同學(xué)
84784991
03/27 16:55
好的 謝謝老師
冉老師
03/27 16:57
不客氣,同學(xué),祝你工作順利
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