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老師問下,上月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅20604.11本月實(shí)際繳納20604.12,相差0.01這怎么處理

84784962| 提問時(shí)間:03/26 11:59
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,通過營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整
03/26 11:59
84784962
03/26 12:17
分錄怎么做借銷項(xiàng) 貸營(yíng)業(yè)外支出嗎?
東老師
03/26 12:17
對(duì),看看差額在哪里,通過相反方向轉(zhuǎn)就成
84784962
03/26 12:23
我是這樣做的,可借方還是有一分錢的差額
東老師
03/26 12:24
您好,您看看差額在哪個(gè)方向
84784962
03/26 12:29
哦,老師營(yíng)業(yè)支出可以寫借方是嗎?
東老師
03/26 12:30
所以這個(gè)是進(jìn)入到借方的呢
84784962
03/26 12:32
嗯,上月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做的是借銷項(xiàng)貸未交增值稅,這月繳納稅款時(shí)借未交增值貸銀行存款
東老師
03/26 12:34
那您看看未交增值稅現(xiàn)在是借方負(fù)數(shù)呢
84784962
03/26 12:35
好的,謝謝老師
東老師
03/26 12:35
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