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這個(gè)應(yīng)交增值稅的計(jì)算結(jié)果怎么填?我們公司是22年底也是留底,23年也是留底,我這里是就算23年的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 還是說把22年的留底也加上 還是說就填 0 經(jīng)濟(jì)普查表

84785025| 提問時(shí)間:03/26 09:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沒有繳納在這里填寫0就可以的,不要填寫負(fù)數(shù)。
03/26 09:36
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