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作為應收應付會計,公司用的金碟K3系統(tǒng),以前沒有應收應付會計,金碟K3系統(tǒng)里應收應付流程該怎么做,總賬會計在錄憑證
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速問速答您好,總賬里就是根據(jù)我們購買和銷售產(chǎn)品做分錄,每月末與采購核對供應商的往來余額,同時也銷售核對客戶的往來余額,這個對賬過程一定要有
03/24 06:52
84785010
03/24 06:54
那我是要把這些單據(jù)錄到采購入庫,跟銷售那一塊嗎?
廖君老師
03/24 06:54
您好,您說業(yè)務系統(tǒng)模塊嗎,這個也不是財務操作的,我們只負責財務部分
84785010
03/24 06:56
財務這部分的流程是什么,以前沒做過這個,一點摸不到頭緒
廖君老師
03/24 06:57
您好,我們沒有業(yè)務系統(tǒng)模塊的話,就是手工在總賬里錄入分錄,月末與往來單位對賬,
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03/24 06:59
她們在供應鏈那一塊的采購入庫,銷售出庫都做了
廖君老師
03/24 06:59
您好,那我們總賬和供應鏈是不是有接口,總賬的憑證是自動拋轉(zhuǎn)的呀
84785010
03/24 07:00
沒太明白
84785010
03/24 07:02
那意思是我作為應收應付會計,在財務模塊這里不管?只負責做臺賬嗎
廖君老師
03/24 07:05
您好,不是的,應收應付最主要的就是要保證往來余額的準確性,我們有業(yè)務系統(tǒng)如果憑證不是拋轉(zhuǎn)的,先核算財務和業(yè)務系統(tǒng)的余額,再讓采購和銷售同事跟外單位核對
84785010
03/24 07:14
是要像這樣按單根據(jù)她們審核過的,然后我在錄到財務模塊那里的應收應付模塊嗎
廖君老師
03/24 07:17
您好,是的,我們業(yè)務系統(tǒng)和財務模塊沒有接口的話,這個是手工錄入的。
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