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問題已解決
老師,貨物已在2月發(fā)出,貨款已在發(fā)貨前收到。發(fā)票在4月開給客戶,這怎么做賬?
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速問速答你好,再2月確認(rèn)收入,4月確認(rèn)無票收入負(fù)數(shù)
03/23 13:41
高輝老師
03/23 13:43
分錄2月確認(rèn)無票收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
4月開發(fā)票確認(rèn)開票收入,同時(shí)確認(rèn)無票收入負(fù)數(shù),相當(dāng)于本期合計(jì)為0
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
同時(shí)沖銷無票收入
借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 負(fù)數(shù)
84784955
03/23 14:03
老師,在2月發(fā)貨的時(shí)候銀行已收到貨款10500元,在4月的時(shí)候給客戶開專用發(fā)票10500元
高輝老師
03/23 14:06
你好,一般是按照發(fā)貨簽收確認(rèn)收入。2月發(fā)貨簽收,收入在2月確認(rèn)的
84784955
03/23 14:08
老師,在2月確認(rèn)銀行收入,4月開具發(fā)票,2月份的分錄和4月份的開發(fā)票的分錄怎么寫?
84784955
03/23 14:09
也就是在2月發(fā)貨,2月銀行已經(jīng)收到貨款10500元,在4月才開專票給客戶。
高輝老師
03/23 14:11
分錄2月確認(rèn)無票收入
借:應(yīng)收賬款/銀行存款10500
貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入? 10500/1.13
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)10500/1.13*
4月開發(fā)票確認(rèn)開票收入,同時(shí)確認(rèn)無票收入負(fù)數(shù),相當(dāng)于本期合計(jì)為0
借:應(yīng)收賬款10500
貸:主營業(yè)務(wù)收入-開票收入10500/1.13
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)10500/1.13*0.13
同時(shí)沖銷無票收入
借:應(yīng)收賬款 -10500
貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 -10500/1.13
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 負(fù)數(shù)-10500/1.13*0.13
也可以4月分錄,如果不分無票和開票收入,也可以4月不做分錄
貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 -10500/1.13
? ? ? ? 主營業(yè)務(wù)收入-開票收入10500/1.13
84784955
03/23 14:20
老師,不分開票和無票收入的話,在4月里不做分錄。4月里開的發(fā)票怎么處理?
高輝老師
03/23 14:24
增值稅申報(bào)表申報(bào)開票收入,同時(shí)在的無票收入里面減去
也有企業(yè)會(huì)按照延遲到4月在開票的時(shí)候確認(rèn)收入,不過一般審計(jì)會(huì)說延遲確認(rèn)收入,讓調(diào)整按照權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬
84784955
03/23 14:35
在2月的時(shí)候已經(jīng)申報(bào)了未開票增值稅,但在4月里開了發(fā)票也需要申報(bào)增值稅,老師,這怎么處理呢?
高輝老師
03/23 14:38
你看下上面的分錄,增值稅在2月已經(jīng)申報(bào)了,4月是沒有多交增值稅的
84784955
03/23 14:46
老師,也就是在4月里要做一個(gè)紅沖2月的收入分錄,再做一個(gè)確認(rèn)4月開票的分錄,是嗎?
高輝老師
03/23 14:48
你好,是的,如果不區(qū)分開票收入和無票收入,4月是可以不做分錄的
84784955
03/23 14:55
好的,老師。
4月里不做分錄,但開了發(fā)票,開了發(fā)票就產(chǎn)生增值稅呀,4月里開的這張發(fā)票是不是直接附在2月分錄里做憑證?
高輝老師
03/23 15:01
銷售發(fā)票現(xiàn)在都是電子版的了,可以不用打印裝訂的
可以按照公司的習(xí)慣,放到2月的后面沒問題的
84784955
03/23 15:10
老師,我還是不明白。在2月里我做了無票收入申報(bào),賬上寫了收款分錄,4月里補(bǔ)開了售貨專用發(fā)票,開了發(fā)票就會(huì)有增值稅,我現(xiàn)在該怎么做?
高輝老師
03/23 15:13
你好,這個(gè)是正常的稅會(huì)差異,記賬上已經(jīng)2月確認(rèn)過收入了是沒問題的,申報(bào)的時(shí)候4月增值稅申報(bào)表里面會(huì)體現(xiàn)稅的開票和不開票情況
84784955
03/23 15:21
存在稅會(huì)差異的話,那還不如先紅沖之前的收入然后再根據(jù)發(fā)票確認(rèn)收入,這樣會(huì)不會(huì)更好?也就不會(huì)存在稅會(huì)差異了,是嗎?
高輝老師
03/23 15:37
正常的是要這樣處理的
還有提前開發(fā)票的情況,比如一次開了3年的房租發(fā)票,以前開票收款100萬,也不能說把收入都確認(rèn)了吧,只是增值稅在開票確認(rèn),收入還是按照月分?jǐn)偟?/div>
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