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去年的專票我們已經(jīng)抵扣了,但是今年產(chǎn)生退費對方要紅沖發(fā)票,這個分錄怎么做?

84784989| 提問時間:03/22 12:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。 你去年怎么做的憑證?
03/22 12:35
84784989
03/22 13:30
借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅費) 貸:銀行存款
宋生老師
03/22 13:43
你好1你現(xiàn)在,借銀行存款等 貸以前年度損益調(diào)整?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅費轉(zhuǎn)出
84784989
03/22 13:44
老師我們沒有年度損益調(diào)整這個科目怎么辦
宋生老師
03/22 13:45
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