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老師,我23年1月紅沖了一筆22年的發(fā)票1000元,然后又重新開具1006元,然后23年一季度增值稅應(yīng)該按那個(gè)金額報(bào)?收入1000已經(jīng)在22年做賬了,企業(yè)所得稅算收入我應(yīng)該怎么搞?

84785003| 提問時(shí)間:03/21 18:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,其他的業(yè)務(wù)沒有的情況下,你的銷售額6
03/21 18:22
郭老師
03/21 18:22
企業(yè)所得稅的銷售額也是這些。
84785003
03/21 18:23
那我收入應(yīng)該算6元對(duì)嗎???那我增值稅怎么報(bào)?
郭老師
03/21 18:23
你好 正數(shù)?負(fù)數(shù)合計(jì)起來是6
84785003
03/22 08:37
老師增值稅去年也報(bào)了,今年紅沖了,又重開,是不是自動(dòng)帶不出來?要自己填進(jìn)去?
84785003
03/22 08:37
稅務(wù)局打電話說我少報(bào)了幾萬的稅,我還不知道數(shù)據(jù)哪來的
郭老師
03/22 08:37
你到時(shí)候看一下吧,大部分都是自動(dòng)出來的。如果出來的數(shù)據(jù)不對(duì),你再自己修改。
84785003
03/22 08:38
去年的,現(xiàn)在稅務(wù)局說修改,還不知道哪里有問題
郭老師
03/22 08:40
你好,你去看下你之前的申報(bào)表,里面的銷售額和你賬上的銷售額是不是一樣的?
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