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老師,匯算清繳業(yè)務招待費自動取數(shù)管理費用,銷售科目也有,填寫加上去,有個黃色感嘆號,說數(shù)據(jù)不符呢

84785027| 提問時間:03/21 13:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你能不能截圖來看看?
03/21 13:57
84785027
03/21 14:06
老師你看看
84785027
03/21 14:07
加了1萬多的銷售費用科目的業(yè)務招待費
宋生老師
03/21 14:12
你好你利潤表里面的業(yè)務招待費有沒有寫?
84785027
03/21 14:12
利潤表只有管理費用業(yè)務招待費明細數(shù)據(jù)呢老師
84785027
03/21 14:13
銷售費用沒有業(yè)務招待費
宋生老師
03/21 14:15
你好,就是這兩個系統(tǒng)設置的不對應。你只能去改一下利潤表。
84785027
03/21 14:20
這個不好吧老師,改了又跟之前申報的不一致了呢
84785027
03/21 14:23
其實這個1萬多的費用是我們另外一個公司員工的差旅費車票,都是我們的業(yè)務,只是這個員工是在另外一個公司買社保,,所以他的車票我入賬到業(yè)務招待費了,按理來說,干的活是我們公司的,可以入賬到差旅費里面嗎,我改到差旅費里面去行不?這樣就不用改報表了呢
宋生老師
03/21 14:24
你好!查起來還是有風險了
宋生老師
03/21 14:25
你在報表填是可以填
84785027
03/21 14:27
老師匯算清繳表里面可以填寫,就是有黃色感嘆號,硬填這個數(shù)會不會有風險啊
宋生老師
03/21 14:29
你好!這種是有風險
84785027
03/21 14:35
那我怎么辦呢老師,這種情況怎么處理
84785027
03/21 14:36
這種情況應該不是只有我一個吧,其他公司應該也有
宋生老師
03/21 14:38
你好!是的。這種最好的辦法就是更正申報的利潤表
84785027
03/21 14:44
更正申報要扣分啊老師。更正就是把管理費用業(yè)務招待費加上這個數(shù),然后把銷售費用減少這個數(shù)是嗎
宋生老師
03/21 14:50
你好!是的,就是這個意思
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