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把收購發(fā)票。開成成本票了。次月才發(fā)現(xiàn)。收購發(fā)票金額又大。怎么處理?繳稅又繳不起?

84785030| 提問時間:03/20 20:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你是把收購發(fā)票開成了銷售發(fā)票嗎?
03/20 20:34
84785030
03/20 20:35
是的。就是開錯了
84785030
03/20 20:35
金額是1197000元
84785030
03/20 20:36
增值稅稅額是117730元。
郭老師
03/20 20:36
這個收購發(fā)票是免稅的,不影響你交稅,只不過是你的銷售發(fā)票,你可以人保不交,你下一個月紅沖了收購發(fā)票再重新開,讓他有留底。留底了之后,再一個月抵這個欠款。
郭老師
03/20 20:36
會影響你企業(yè)信用等級。有滯納金的。
84785030
03/20 20:37
就是這個滯納金也是很高的。
84785030
03/20 20:38
當時不是這樣處理得。他們稅局的人說。開錯得話就是當銷售票用。就這部分銷售票沒有稅率,也按照百分之九來繳納稅款
84785030
03/20 20:39
我還有87萬多的。銷項。沒有辦法抵扣。也需要繳稅曬
郭老師
03/20 20:43
申報的時候他不帶稅率,免稅的。
84785030
03/20 20:45
到時候再做進項轉(zhuǎn)出,在開進去? 在抵扣對吧!
郭老師
03/20 20:46
你好,你不用做進項轉(zhuǎn)出
84785030
03/20 20:51
我申報的時候。我直接拿這個抵扣嗎?然后次月得時候,在沖紅。在補開上個月的收購發(fā)票。稅款咋辦?怎么抵扣?
84785030
03/20 20:54
我現(xiàn)在不明白我申報完。我下個月怎么辦?我直接申報這個87萬得銷項,直接繳稅。然后人保,產(chǎn)生滯納金。次月我沖紅這個1197000萬。然后再補開真的多收購發(fā)票。? 在申報嗎?在抵扣上個月繳納的稅款。是這個意思嗎?
84785030
03/20 20:55
到時候我只用繳納一個滯納金。然后再繳納上期稅款對嗎?
郭老師
03/20 21:00
你好,你申報的時候怎么能拿這個抵扣?就是填寫免稅銷售額里面的,不影響你交增值稅 紅沖重新開了之后認證發(fā)票付表二里面填寫 l留底了 在下一個月,用這個留底抵扣之前的欠款
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