問題已解決

你好老師,一月份異地預(yù)繳了增值稅,繳完之后發(fā)現(xiàn)選錯(cuò)了計(jì)稅方法,更正了申報(bào)表,稅也退回了公賬,但在稅額抵減情況表(附表四)的抵減金額還是更正前的金額,像這個(gè)種怎么做賬

84785004| 提問時(shí)間:03/20 15:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
分錄就原分錄負(fù)數(shù)紅沖
03/20 16:00
84785004
03/20 16:06
那增值稅預(yù)交那個(gè)科目跟附表四就對不上了
84785004
03/20 16:07
附表四帶出來的數(shù)據(jù)是更正前的數(shù)據(jù)
樸老師
03/20 16:12
預(yù)交的填寫在預(yù)交欄 紅沖后去沖減
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