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你好,之前我公司用合同進的收入做賬,現(xiàn)在對方要給我們錢,我們給開的增值稅專票,請問怎么做分錄

84785020| 提問時間:03/20 14:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅-銷項稅
03/20 14:19
84785020
03/20 14:29
我們公司去年已經(jīng)用合同確認完收入了,并且入賬了,這次只是給開了發(fā)票,也沒收到錢
家權(quán)老師
03/20 14:31
那么 借:增值稅-銷項稅? 負數(shù) 貸:增值稅-銷項稅
84785020
03/20 14:47
負數(shù)是待轉(zhuǎn)銷項稅的意思嗎?
家權(quán)老師
03/20 14:49
貸:增值稅-銷項稅? 負數(shù) 貸:增值稅-銷項稅 就是你開了發(fā)票是正數(shù)銷項稅,沖未開票收入的銷項稅
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