問題已解決

你好,之前我公司用合同進(jìn)的收入做賬,現(xiàn)在對(duì)方要給我們錢,我們給開的增值稅專票,請(qǐng)問怎么做分錄

84785020| 提問時(shí)間:2024 03/20 14:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅-銷項(xiàng)稅
2024 03/20 14:19
84785020
2024 03/20 14:29
我們公司去年已經(jīng)用合同確認(rèn)完收入了,并且入賬了,這次只是給開了發(fā)票,也沒收到錢
家權(quán)老師
2024 03/20 14:31
那么 借:增值稅-銷項(xiàng)稅? 負(fù)數(shù) 貸:增值稅-銷項(xiàng)稅
84785020
2024 03/20 14:47
負(fù)數(shù)是待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的意思嗎?
家權(quán)老師
2024 03/20 14:49
貸:增值稅-銷項(xiàng)稅? 負(fù)數(shù) 貸:增值稅-銷項(xiàng)稅 就是你開了發(fā)票是正數(shù)銷項(xiàng)稅,沖未開票收入的銷項(xiàng)稅
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