問(wèn)題已解決

購(gòu)買一個(gè)軟件,年前12月付了三萬(wàn),上月付了三萬(wàn),我都做到管路費(fèi)用辦公費(fèi)了,這個(gè)月再付了一筆尾款,這個(gè)需要攤銷嗎?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/20 10:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)才可以攤銷
2024 03/20 10:59
84785010
2024 03/20 11:11
那之前月份的,怎么辦呢?
樸老師
2024 03/20 11:14
同學(xué)你好 沖減辦公費(fèi) 計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)就可以 一塊計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)
84785010
2024 03/20 11:36
那跨年的怎么辦呢?科目怎么寫?
樸老師
2024 03/20 11:42
第一次付款先計(jì)入往來(lái)科目 等收到全部發(fā)票在計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)
84785010
2024 03/20 11:49
第一次也收到發(fā)票了,計(jì)入辦公費(fèi)了,這筆是年前發(fā)生的,現(xiàn)在要怎么處理?
樸老師
2024 03/20 11:56
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
84785010
2024 03/20 13:09
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2024 03/20 13:13
借無(wú)形資產(chǎn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 這樣
84785010
2024 03/20 14:27
那攤銷時(shí)科目怎么寫?
樸老師
2024 03/20 14:33
計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~